2014蓬江区委组织部决算信息公开
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2014年度蓬江区委组织部部门决算
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
三、 决算年度的主要工作情况
第二部分 2014年部门决算说明
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、“三公”支出说明
第三部分 2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
区委组织部职能
(一)贯彻执行党中央的组织工作路线、方针、政策和上级有关组织工作的决定;拟订我区有关组织、干部工作的政策、规定,党员、干部管理规划,人才工作的政策和措施,并组织实施,协调、指导相关人才政策的落实。
(二)研究和指导党的基层组织建设;研究和提出党内生活制度建设的意见;负责党员的教育、管理和发展工作;指导党组织换届选举,提出加强党的组织、思想、作风建设的意见和建议;承担全区党费的收缴、使用和管理等工作;负责全区党内统计和党员远程教育工作。
(三)贯彻落实区委关于直属机关党的组织建设的工作意见、批示;按规定权限审批直属机关党的组织设置;做好机关党员的教育管理工作和发展党员工作。
(四)负责区党代表的联络、服务和管理工作,组织协调办理党代表提案、建议和答复党代表质询、询问工作。
(五)负责区管领导班子和干部队伍的管理工作。对镇(街道)和区直部门领导班子的考察、配备、调整等工作提出意见和建议,办理区管干部的任免、工资福利、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;研究制订加强干部队伍建设的措施;承办相关干部的调配、交流及安置事宜;负责选拔培养青年干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部等工作。
(六)指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革,制订组织、干部人事工作的重要制度。
(七)负责监督区管干部和干部选拔任用工作。受理并调查核实群众举报领导干部的问题;督办或直接办理违反干部选拔任用工作制度的案件;负责区管干部出国(境)政审工作。
(八)制订干部教育工作规划并组织实施;统筹全区的干部培训工作,组织区管干部、后备干部和中青年干部的培训。
(九)选派和管理挂职锻炼干部。
(十)贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策,研究制订具体落实办法;拟定我区老干部工作政策,落实老干部的政治待遇、生活待遇和相关保障机制。
(十一)负责全区离退休干部党支部的建设和思想政治工作;组织老干部开展政治学习和思想教育活动,做好老干部的相关管理和服务工作。
(十二)承办区委和市委组织部、市直属机关工作委员会、市委老干部局交办的其他事项。
区编办职能
(十三)贯彻执行中央、省和市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规以及区委、区政府的有关工作部署和要求,统一管理全区党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。
(十四)拟订区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核区直党政群机关机构改革方案,指导各镇(街道)、区直各部门的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
(十五)管理区直党政群机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数,制订省、市下达我区的行政编制及专项编制的分配方案。
(十六)协调区委、区政府各工作部门的职能配置、调整,协调区委工作部门和区政府工作部门之间以及各工作部门与各镇(街道)之间的职责分工。
(十七)审核区级议事协调机构、由区领导同志担任召集人(主持人)的联席会议的设立和调整工作。
(十八)拟订区事业单位管理体制和机构改革方案,并组织实施。
(十九)监督检查区级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。
(二十)负责事业单位登记管理工作。
(二十一)承办区委、区人民政府、区机构编制委员会和市机构编制管理机关交办的其他事项。
区“两新”组织党工委职能
(二十二)在本区“两新”组织中宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,制定全区“两新”组织党建工作规划、意见等。
(二十三)指导各镇(街道)和区直有关部门做好在“两新”组织中组建党组织工作;指导、督促和检查各单位开展“两新”组织党建工作的情况,及时掌握本区“两新”组织党建工作情况。
(二十四)指导“两新”组织中的党组织统筹推进党、工、青、妇基层组织建设,发挥党群组织作用,积极协调劳资关系、密切党群关系,扩大党的群众基础。
(二十五)指导“两新”组织党组织抓好领导班子建设、党员队伍建设特别是流动党员的教育管理;指导抓好发展党员工作,壮大“两新”组织党员队伍。
(二十六)指导党组织根据生产、经营、管理实际开展党的活动,确保生产经营与党建工作“双赢”,为“两新”组织改革、发展、稳定服务。
(二十七)指导党组织和党员支持企业法人、经营管理者依规守法经营,搭建党委、政府与“两新”组织之间的桥梁和纽带,及时反映“两新”组织的愿望和要求,为它们的发展壮大出谋划策。
(二十八)做好本区“两新”组织党建工作的推优评先工作,对基层党组织和党员中涌现出来的先进典型、先进经验和做法进行宣传、推广和交流。
二、部门基本情况
区委组织部纳入部门决算编制行政单位5个,包括:区委组织部、区编办、区委老干部局、区“两新”组织党工委、区直机关工委。
区委组织部、区编办、区委老干部局、区“两新”组织党工委、区直机关工委合共编制数27人,实有22人,退休2人。
三、决算年度的主要工作情况
2014年,在区委区政府的正确领导和市委组织部的指导下,区委组织部按照年初总体工作部署,围绕中心大局,坚持真抓实干,推动各项工作取得新成效。
一是加强领导班子和干部队伍建设,打造我区高素质执政骨干队伍;二是深入开展群众路线教育实践活动,夯实基层组织基础;三是拓宽党管人才渠道,推进人才队伍建设;四是落实四项工作制度,积极推动老干部工作上新水平;五是稳妥推进行政体制改革,进一步转变政府职能。
第二部分 2014年部门决算说明
一、收入决算说明
2014年收入决算989.79万元,其中:财政拨款收入989.79万元。
二、支出决算说明
2014年支出决算942.935万元,其中:财政拨款支出942.93万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出349.96万元,占37%,其中:工资福利支出234.35万元,对个人和家庭的补助57.79万元,商品和服务支出627.26万元,其他资本性支出等支出23.54万元;项目支出决算592.97万元,占63%。
三、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共7.27万元,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出6.95万元,主要包括:公务车保有量4辆,全年运行维护费支出6.95万元,平均每辆1.74万元。
3.公务接待费支出0.33万元,主要用于公务接待。
第三部分 2014年蓬江区委组织部部门决算表
表一:
收入支出决算总表 | |||||
部门: |
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| 单 | 位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 989.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 885.69 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 16.32 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.88 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 38.04 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 989.79 | 本年支出合计 | 52 | 942.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
|
年初结转和结余 | 26 | 14.22 | 年末结转和结余 | 54 | 61.08 |
| 27 |
|
| 55 |
|
合计 | 28 | 1004.01 | 合计 | 56 | 1004.01 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:
收入决算表 | |||||||||
部门: |
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| 单位: | 万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 989.79 | 989.79 |
|
|
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 883.35 | 883.35 |
|
|
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| |
20132 | 组织事务 | 883.35 | 883.35 |
|
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| |
2013201 | 行政运行 | 290.38 | 290.38 |
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| |
2013202 | 一般行政管理事务 | 592.97 | 592.97 |
|
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| |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 |
|
|
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| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.32 | 16.32 |
|
|
|
|
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.32 | 16.32 |
|
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|
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.88 | 2.88 |
|
|
|
|
| |
21005 | 医疗保障 | 2.88 | 2.88 |
|
|
|
|
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 2.88 | 2.88 |
|
|
|
|
| |
213 | 农林水支出 | 49.2 | 49.2 |
|
|
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|
| |
21301 | 农业 | 49.2 | 49.2 |
|
|
|
|
| |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.2 | 49.2 |
|
|
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| |
221 | 住房保障支出 | 38.04 | 38.04 |
|
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 38.04 | 38.04 |
|
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|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 33.81 | 33.81 |
|
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| |
2210203 | 购房补贴 | 4.23 | 4.23 |
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:
支出决算表 | ||||||||||
部门: |
|
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 942.93 | 349.96 | 592.97 |
|
|
| ||||
201 | 一般公共服务支出 | 885.69 | 292.72 | 592.97 |
|
|
| |||
20132 | 组织事务 | 885.69 | 292.72 | 592.97 |
|
|
| |||
2013201 | 行政运行 | 292.72 | 292.72 |
|
|
|
| |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 592.97 |
| 592.97 |
|
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 |
|
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.32 | 16.32 |
|
|
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| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.32 | 16.32 |
|
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|
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.88 | 2.88 |
|
|
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| |||
21005 | 医疗保障 | 2.88 | 2.88 |
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.88 | 2.88 |
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 38.04 | 38.04 |
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 38.04 | 38.04 |
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 33.81 | 33.81 |
|
|
|
| |||
2210203 | 购房补贴 | 4.23 | 4.23 |
|
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| |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| ||||||||||
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表四:
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门: |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 989.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 885.69 | 885.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 16.32 | 16.32 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.88 | 2.88 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
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|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 38.04 | 38.04 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 989.79 | 本年支出合计 | 53 | 942.93 | 942.93 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 14.22 | 年末结转和结余 | 54 | 61.08 | 61.08 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
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合计 | 29 | 1004.01 | 合计 | 58 | 1004.01 | 1004.01 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:
部门: |
|
|
| 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 942.93 | 349.96 | 592.97 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 885.69 | 292.72 | 592.97 | |
20132 | 组织事务 | 885.69 | 292.72 | 592.97 | |
2013201 | 行政运行 | 292.72 | 292.72 |
| |
2013202 | 一般行政管理事务 | 592.97 |
| 592.97 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.32 | 16.32 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.32 | 16.32 |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.88 | 2.88 |
| |
21005 | 医疗保障 | 2.88 | 2.88 |
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 2.88 | 2.88 |
| |
221 | 住房保障支出 | 38.04 | 38.04 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 38.04 | 38.04 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 33.81 | 33.81 |
| |
2210203 | 购房补贴 | 4.23 | 4.23 |
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表六:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
部门: |
|
|
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| 单位:万元 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.27 | 0 | 6.95 | 0 | 6.95 | 0.33 |
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