
“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元,比上年减 少0.7万元,下降70.00%,主要原因是压减公务接待支出。其中: 因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0, 不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置 及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元; 公务用车运行维护费0万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加 0.00万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持 平,无增减变化;公务接待费0.3万元,比上年减少0.7万元,下 降70.00%,主要原因是压减公务接待支出。